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万博博彩 app万博 app_万博体育app登陆发生错误_世界杯(直播万博app)2015年度部门决算公开

发布时间:2016-09-21  点击量:

 

第一部分

万博博彩 app万博 app_万博体育app登陆发生错误_世界杯(直播万博app)概况

1、部门万博体育app登陆发生错误:内设有政治处、办公室、反贪污贿赂局、反渎职侵权局、侦查监督局、公诉局、控告申诉检察科、民事行政检察科、职务犯罪预防局、监所检察科、技术科、未成年犯罪检察科、案件管理中心、法警大队、政策研究室、信息中心、老干部科、监察监督科、计划财务装备科、机关服务中心。

2、单位职责:人民检察院是国家的法律监督机关,依法行使下列职权:对于直接受理的国家工作人员利用职权实施的贪污贿赂、渎职侵权犯罪案件,进行侦查;对于公安机关侦查的案件进行审查,决定是否逮捕、起诉或者不起诉;对于监管场所执行刑罚的活动是否合法实行监督;对于人民法院的民事行政审判活动实行法律监督;开展预防职务犯罪工作。

3、人员构成:

本单位共有编制160人,其中:行政编制112人,机关工勤7人、全供事业编制48人、差额供给编制   人、自收自支编制人员    人。
    实有在编人员160人,其中:行政编制112人,机关工勤 7人、全供事业编制48  人、差额供给编制   人、自收自支编制人员    人。

 

 

万博博彩 app万博 app_万博体育app登陆发生错误_世界杯(直播万博app)2015年度部门决算表

                                 第二部分

 

附件2

收入支出决算总表

                                                                                                                                                                                                                  公开01表

                    部门:                                                                                                                  单位:万元

 收入

支出

项    目

行次

决算数

项    目

行次

决算数

栏    次

 

1

栏    次

 

2

一、财政拨款收入

1

2404.1

一、一般公共服务支出

14

 

二、上级补助收入

2

 

二、外交支出

15

 

三、事业收入

3

 

三、国防支出

16

 

四、经营收入

4

 

四、公共安全支出

17

2753

五、附属单位上缴收入

5

 

五、教育支出

18

 

六、其他收入

6

 

六、科学技术支出

19

 

 

7

 

七、医疗卫生与计划生育支出

20

29.7

 

8

 

八、住房保障支出

21

21.4

本年收入合计

9

2404.1

本年支出合计

22

2804.1

         用事业基金弥补收支差额

10

 

                结余分配

23

 

         年初结转和结余

11

400

                年末结转和结余

24

 

 

12

 

 

25

 

合计

13

 

合计

26

 

                                     注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。


收入决算表

                                                                                                                                                                                                                                                            公开02表

    部门:                                                                                                                                                      单位:万元

项    目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

 

功能分类科目编码

科目名称

 
 

栏次

1

2

3

4

5

6

7

 

合计

2404.1

2404.1

 

 

 

 

 

 

2040401

行政运行

791.7

791.7

 

 

 

 

 

 

20404万博博彩 app万博 app04

查办和预防职务犯罪

241.3

241.3

 

 

 

 

 

 

2040499

其他检察支出

1320

1320

 

 

 

 

 

 

2100501

行政单位医疗

27.6

27.6

 

 

 

 

 

 

2100599

 其他医疗保障支出

2.1

2.1

 

 

 

 

 

 

2210201

住房公积金

21.4

21.4

 

 

 

 

 

 

       注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。


支出决算总表

                                                                                                                                                                                                                                                                                        公开03表

    部门:                                                                                                                                                          单位:万元

项    目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

 

功能分类科目编码

科目名称

 
 

栏次

1

2

3

4

5

6

 

合计

2804.1

954.1

1850

 

 

 

 

2040401

行政运行

791.7

791.7

 

 

 

 

 

2040404

查办和预防职务犯罪

241.3

111.3

130

 

 

 

 

2040499

其他检察支出

1720

 

1720

 

 

 

 

2100501

行政单位医疗

27.6

27.6

 

 

 

 

 

2100599

 其他医疗保障支出

2.1

2.1

 

 

 

 

 

2210201

住房公积金

21.4

21.4

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度取得的各项支出情况。


财政拨款收入支出决算总表

                                                                                                   公开04表

                  部门:                                                                                                      单位:万元

收入

支出

项    目

行次

金额

项    目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏    次

 

1

栏    次

 

2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

2404.1

一、一般公共服务支出

15

 

 

 

二、政府性基金预算财政拨款

2

 

二、外交支出

16

 

 

 

 

3

 

三、国防支出

17

 

 

 

 

4

 

四、公共安全支出

18

2753

2753

 

 

5

 

五、教育支出

19

 

 

 

 

6

 

六、科学技术支出

20

 

 

 

 

7

 

七、医疗卫生与计划生育支出

21

29.7

29.7

 

 

8

 

八、住房保障支出

22

21.4

21.4

 

本年收入合计

9

2404.1

本年支出合计

23

2804.1

2804.1

 

年初财政拨款结转和结余

10

400

年末结转和结余

24

 

 

 

      一般公共预算财政拨款

11

 

 

25

 

 

 

        政府性基金预算财政拨款

12

 

 

26

 

 

 

 

13

 

 

27

 

 

 

合计

14

 

合计

28

 

 

 

                                        注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。


一般公共预算财政拨款支出决算表

                                                                                                                                                                                                                公开05表

                         部门:                                                                                                                   单位:万元

项    目

本年支出合计

基本支出 

项目支出

 

功能分类科目编码

科目名称

 
 
 

栏次

1

2

3

 

合计

2804.1

954.1

1850

 

2040401

行政运行

791.7

791.7

 

 

2040404

查办和预防职务犯罪

241.3

111.3

130

 

2040499

其他检察支出

1720

 

1720

 

2100501

行政单位医疗

27.6

27.6

 

 

2100599

 其他医疗保障支出

2.1

2.1

 

 

2210201

住房公积金

21.4

21.4

 

 

                                                注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。


一般公共预算财政拨款基本支出决算表

                                                                                                                                                                                                                          公开06表

                    部门:                                                                                                    单位:万元

项    目

本年支出合计

人员经费

公用经费

 

经济分类科目编码

科目名称

 
 
 

栏次

1

2

3

 

合计

954

857.3

96.7

 

2040401

行政运行

791.7

791.7

 

 

2040404

查办和预防职务犯罪

111.3

14.6

96.7

 

2040499

其他检察支出

 

 

 

 

2100501

行政单位医疗

27.6

27.6

 

 

2100599

 其他医疗保障支出

2.1

2.1

 

 

2210201

住房公积金

21.4

21.4

 

 

                                               注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。


一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

                                                                                                                                                                                                                                               公开07表

                     部门:                                                                                                    单位:万元

2015年度预算数

2015年度决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车
购置费

公务用车
运行费

小计

公务用车
购置费

公务用车
运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

154

 

116

 

116

38

162.22

 

162.22

 

126.3

35.92

                                                注:2015年度预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。


政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

                                                                                                                                                                                                                      公开08表

                     部门:                                                                                                单位:万元

项    目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

 

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出 

项目支出

 
 
 

栏次

1

2

3

4

5

6

 

合计

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                             注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

 

第三部分

邓州市检察院2015 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

邓州市检察院2015年收入总计2404.1万元,支出总计2804.1 万元,与2014年相比,收入总计增加114.5 万元,增长6.4 %;支出总计减少129.5万元,减少4.4%。主要原因:2015年建设项目同比支出减少。

二、收入决算情况说明

邓州市检察院本年收入合计 2404.1万元,其中:财政拨款收入2404.1 万元,占100 %。

三、支出决算情况说明

邓州市检察院本年支出合计2804.1万元,其中:基本支出954.1万元,占34%;项目支出1850万元, 占66 %。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

邓州市检察院2015年财政拨款收入总决算2404.1万元,支出总决算 2804.1 万元。与 2014 年相比,收入总计增加114.5 万元,增长6.4 %;支出总计减少129.5万元,减少4.4%。主要原因2015年建设项目同比支出减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

邓州市检察院2015年一般公共预算财政拨款支出年初预算为1659.7万元,支出决算为2804.1万元,完成年初预算的169%。主要用于以下方面:公共安全支出 2753 万元,占98.17 %;医疗卫生支出29.7万元,占1.06%,住房保障(类)支出21.4 万元,占0.77%。

(一)公共安全支出。年初预算为 1615.7 万元,支出决算为2753万元,完成年初预算的170%。决算数大于预算数的主要原因:一、上级政法转移支付资金未纳入财政年初预算,二、2015年追加建设项目资金较多;三、财政调整2014年回收再使用资金,对检察机关给予补贴。

(二)住房保障支出(类)住房改革支出(款)。年初预算为18.4万元,支出决算为21.4万元,完成年初预算的116 %。决算数大于预算数的主要原因:人员增加7人。

 

邓州市检察院2015年一般公共预算财政拨款基本支出954.1万元,其中:人员经费857.3万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利 支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、 医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出;公用经费96.7万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运 行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

邓州市检察院2015年“三公”经费财政拨款支出预算为154万元,支出决算为162.22万元,完成预算的105 %,主要原因:查办和预防职务犯罪案件数量增多。2015年“三公”经费财政拨款支出决算数比2014年减少73万元,下降31.1%,主要原因:2014年购置执法执勤车辆,2015年没有购置计划。

(一)因公出国(境)费0万元,邓州市检察院2015年度无此事项。

(二)公务用车购置及运行费126.3万元,完成预算的108%,其中,公务用车购置费 0 万元,购置0辆车;公务用车运行维护费126.3万元,主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

决算数大于年初预算数的主要原因:案件增加,外调任务大。

(三)公务接待费35.92万元,完成预算的94%,主要用于按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。2015年共接待653批次、2970人次。

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

邓州市检察院2015年府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元。财政2015年度未安排我单位此项支出。

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

邓州市检察院2015年机关运行经费支出437.3万元,比2014年减少2%,主要原因是三公经费、维修(护)费、办公费、培训费同比支出减少。

(二)政府采购支出情况

邓州市检察院2015年政府采购支出总额179.1万元,其中:政府采购货物支出179.1万元,政府采购工程支出0万元,政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

(三)国有资产占用情况

截至 2015年12月31日,邓州市检察院共有车辆39辆,其中,一般公务用车7辆,一般执法执勤用车29辆,特种专业技术用车3辆,其他用车0辆,单位价值 200万元以上大型设备0台(套)。

(四)关于预算绩效管理工作开展情况说明

2015 年,邓州市检察院共组织对16个项目进行了预算绩效评价,涉及一般公共预算当年财政拨款1850万元。绩效评价结果概况说明:邓州市检察院通过对项目的投资评审,由政府采购中心招投标,通过投资评审、竣工决算审计,共审减项目资金21余万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

 

第四部分  名词解释

 

一、财政拨款收入:是指市财政当年拨付的资金。

二、事业收入:是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入:是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额:是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位以前各年度收支相抵后,按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。

五、上年结转和结余:是指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

六、基本支出:是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支,其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

七、项目支出:是指在基本支出之外,为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

八、公共安全(类)××事务(款):是指××(单位)用于保障机构正常运行、开展××业务等活动的支出。

(一)行政运行(项):是指为保障××(单位)各行政机构正常运转、完成日常工作任务安排的支出。

(二)一般行政管理事务(项):是指××(单位)机关及所属二级单位的项目支出。

(三)机关服务(项):是指为××(单位)机关提供后勤保障服务的机关服务局的支出。

(四)事业运行(项):是指事业单位用于保障机构正常运转的基本支出。

(八)其他××支出(项):……。

……。

九、“三公”经费:是指纳入市级财政预算管理,部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十、机关运行经费:是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

附件3

部门决算公开情况统计表

部门名称

公开时间

公开网址

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

备注:网址应细化至底层地址,错误格式如:http://www.hndsmm.gov.cn,正确格式如:http://www.hndsmm.gov.cn/index,php?m=content&c=index&id=5831

 


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